省旅游集團召開(kāi)財務(wù)收支審計暨內部審計整改工作專(zhuān)題會(huì )
發(fā)布日期:2023-08-08 瀏覽次數:4666 發(fā)布人:審計部
8月3日上午,省旅游集團召開(kāi)2021年度財務(wù)收支審計暨內部審計整改工作專(zhuān)題會(huì )。集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、審計整改領(lǐng)導小組副組長(cháng)邱軍主持會(huì )議并講話(huà)。集團公司領(lǐng)導班子成員武文斌、韓幫春,集團本部各部門(mén)主要負責人,集團所屬二級公司主要負責人,審計整改領(lǐng)導小組辦公室成員參加了會(huì )議。
邱軍指出,要認真學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神,提高政治站位,強化責任擔當,堅決扛起審計發(fā)現問(wèn)題整改的監督管理責任,確保審計發(fā)現問(wèn)題事事有回音、件件能落地,確保審計發(fā)現問(wèn)題改徹底、改到位,盡快實(shí)現問(wèn)題“見(jiàn)底清零”。
邱軍強調,內部審計要抓住重點(diǎn),聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,緊盯關(guān)鍵環(huán)節,對重點(diǎn)項目開(kāi)展跟蹤審計,做好事前預防、事中控制和事后結算的有效監督。問(wèn)題整改要逐項突破,對少數歷史遺留問(wèn)題,要拿出行之有效的整改舉措,既要把存在的具體問(wèn)題解決完善好,同時(shí)又要加強研究,注重長(cháng)遠。整改責任要嚴格落實(shí),主要負責人要親自負責,及時(shí)部署整改工作,指導督辦整改事項,要把整改工作融入到日常工作中去。審計成果要深化運用,做好審計“后半篇文章”,發(fā)揮審計“治已病、防未病”的作用,推動(dòng)審計整改成果轉化。
會(huì )上通報了集團公司2021年度財務(wù)收支審計及2022-2023年度開(kāi)展的經(jīng)濟責任審計、內控評價(jià)審計和內部審計監督檢查的整改情況,各責任單位及相關(guān)公司進(jìn)行了發(fā)言,集團公司領(lǐng)導班子成員就下一步審計整改工作提出了要求并作了具體安排。